县审计局2023年工作总结和2024工作计划
今年以来,县审计局在县委、县政府的坚强领导和市审计局的正确指导下,深入学习贯彻***新时代中国特色社会主义思想和***总书记关于审计工作重要指示批示精神,贯彻执行中央及省委、市委、县委审计委员会决策部署,围绕县委县政府中心工作,以有力有效的审计监督服务和保障XX经济社会的健康发展。现将工作情况总结如下:
一、审计重点工作开展情况
(一)审计工作任务完成情况
2023年计划安排6类42个审计项目(政策落实跟踪审计2个,财政审计项目4个,国有企业资产负债损益审计项目2个,经济责任审计项目20个,领导干部自然资源资产离任审计项目1个,政府投资审计项目13个)。截至目前已完成审计项目31个(含往年滚存项目),审计查出主要问题金额XX万元,损益不实XX万元,审计期间整改资金XX万元、已上交财政XX万元、已归还原渠道资金XX万元、已调账处理金额XX万元,审计促进整改落实有关问题资金XX万元。向被审计单位提出审计建议137条。
(二)审计工作开展情况
1.持续做好重大政策落实跟踪审计。2023年重点关注了自然灾害救灾救助政策、安心托幼、老年助餐政策落实及资金管理使用等情况,涉及资金共计XX万元,查出政策落实不到位等问题9个。
2.深化预算执行和财政财务收支审计。一是开展了县本级预算执行和其他财政收支情况的审计,重点反映了压缩公用经费不到位等14个问题。二是组织开展了月山镇、县委宣传部、星拱小学2022年度财政财务收支情况的审计。三是采用计算机审计方法对全县一级预算单位财务审计进行全覆盖审计分析,主要反映了财政存量资金使用效益低等14个方面的问题。
3.加强政府投资审计监督。截至目前累计开展跟踪审计项目31个,涉及公共投资约XX亿元。完成竣工决算审计项目15个,审计发现多计工程价款等问题104个,审计查出主要问题金额XX万元,促进整改落实有关问题资金XX万元。向被审计单位提出合理化审计建议71条,移交问题线索2条。
4.强化对领导干部履行经济责任情况的审计监督。组织实施了对县委编办、县卫健委、县人民医院等20个单位23名领导干部的经济责任审计。
5.加强国有企业审计监督。县国资公司资产负债审计、县永安集团资产负债审计和县永安集团董事长、总经理佘世俊同志任职期间经济责任审计等3个项目已完成现场审计工作;完成企业改制资金专项审计项目1个(共12个企业)。
6.严格做好审计整改“下半篇文章”。建立整改台账,严格遵循3个月更新汇总报告机制。2023年5月份召开全县审计整改工作会议,通报了2022年度审计查出问题的整改情况;9月份县政府召开2023年财政“同级审”问题整改推进会。
7.内审工作有序开展,构建“二审协同”工作机制。
出台《XX县内部审计工作规定(试行)》、《XX县加强内部审计工作方案》,推动全县83家一级预算单位和国有企业建立内审机构;积极组织相关单位参加“强内审,促发展”主题劳动竞赛。推动出台《关于建立国家审计内部审计协同机制的意见》(政办秘〔2023〕77号)、《XX县内部审计人员“以审代训”管理办法(试行)》(怀审委办发〔2023〕25号),积极探索国家审计和内部审计协同机制。
二、审计工作取得的成效与亮点
(一)抓政治素养再提升
抓实学习贯彻***新时代中国特色社会主义思想主题教育。制定《XX县审计局学习贯彻***新时代中国特色社会主义思想主题教育工作方案》,围绕“对标沪苏浙 XX见行动”等开展研讨交流。
持续规范机关党的建设。5月份顺利完成党支部换届工作。打造标准化党员活动室,设计党建品牌logo,新建审计书屋。完成审计党史资料(1984-2012)的征编工作。
服务中心大局,践行为民服务宗旨。将“XX县城乡供水一体化EPC+O”重点民生工程列为书记领办事项。组建党员、志愿者多次深入网格小区、定点帮扶村开展创建国家卫生县、乡村振兴帮扶等活动。
(二)抓作风能力再提高
举办“审计讲堂”,开展股长上讲台活动;先后派出14人次参加省厅、市局组织的培训;公开招考了2名公务员;制定出台了《XX县固定资产投资审计中心竞聘上岗及层级(等级)晋升暂行办法》,今年有1人晋升副高级岗位,2人晋升中九岗位。
组织开展了2022年度优秀审计项目评选工作。向地方党政、上级审计机关和各级新闻媒体报送审计文章信息124篇。
选派11名骨干参与上级审计项目以及巡视巡察等重点工作。依法规范有序地顺利完成机关工会、妇联的换届工作。
(三)抓联动协调再提效。牵头落实好县委审计委员会决策部署、议定事项和工作要求;每月向县委组织部、县纪委监委报送经济责任审计结果报告;2023年与县委巡察组联动协作开展2个单位领导干部任期经济责任审计。
三、2023年获得市级以上试点、授牌、表彰等情况
(一)首次开展全省融资平台专项审计和全省农信社系统资产质量和风险控制异地交叉审计。
按照省审计厅要求,县审计局除按照市审计局要求派出审计组分别赴黄山市本级、屯溪区和滁州市、明光市开展专项审计之外,还主动协调县直相关部门和县属企业,积极对接合肥市、巢湖市审计局派出审计组的工作。同时督促县属国有企业、全县农信社系统认真抓好审计发现问题整改工作。
(二)审计项目表彰情况。XX县疾病预防控制中心原主任朱厚定同志任期经济责任履行情况审计项目获得2023年安庆市优秀审计项目表彰。
四、制约经济社会发展或影响工作成效的问题
(一)经责审计成果运用不到位。目前,各级组织、纪检对审计结果的运用没有完善的机制,没有完善相应的制度,致使同样的问题反复出现。
(二)内部审计独立性不强。主要表现在机构不独立、经济不独立、工作和人员不独立等三个方面,内审工作还不强。
(三)人少事多的矛盾较为突出。上级审计机关经常抽调人员参加临时交办项目,致使年度安排的审计项目进度缓慢。
五、2024年工作度划及举措
(一)谋深谋细,统筹审计项目计划。围绕县委县政府中心工作、重大政策落实、重大政府投资建设项目、民生保障等方面进行统筹谋划。
(二)持续开展重大政策贯彻落实情况跟踪审计工作。
按照县“十四五”审计发展规划要求,精心组织谋划2024年重大政策贯彻落实情况跟踪审计项目计划。完成XX县经开区及乡镇污水处理厂(站)建设PPP项目、XX县双创产业园项目等5个跟踪审计项目。
(三)继续加强领导干部经济责任审计。与县委组织部、县委巡察办及时沟通联系,统筹确定巡察对象和审计项目。推进审计监督与纪检监察、组织人事、巡视巡察等形成监督合力。
(四)持续提升审计项目质量,打造精品审计项目。积极培养审计人员“能查”、“能写”、“能说”本领,争创全市、全省、全国优秀审计项目。扎实推进研究型审计。
(五)持续做好审计整改“后半篇文章”。健全审计整改清单化制度,及时督促被审计单位严格落实整改责任,一体化推进揭示问题、规范管理、促进改革,更好地发挥审计监督的建设性作用。
(六)纵深推进内部审计工作体系建设。通过建立内部审计资料备案办法、落实内部审计统计制度、强化内部审计成果利用开展专项检查指导。在教育、医疗、国有企业等领域探索推行内部审计工作质量自我评价制度。重点推动内部审计在本单位党组织、主要负责人的直接领导下开展工作,并全面落实内部审计重要事项请示报告制度。