审计局20XX年度工作总结汇编(8篇)
审计局20XX年度工作总结汇编(8篇)
目录
1.
区审计局20XX年工作总结和2024年工作打算2
2.区审计局20XX年工作总结和2024年工作思路13
3.区审计局20XX年工作总结和2024年工作思路21
4.区审计局20XX年工作总结及2024年工作思路24
5.市审计局20XX年工作总结及2024年工作打算32
6.县审计局20XX年度审计工作总结和2024年工作打算41
7.县审计局20XX年工作总结和2024年工作计划47
8.县审计局20XX年行政执法工作总结53
区审计局20XX年工作总结和2024年工作打算
20XX年,XX区审计局立足经济监督定位,深入开展研究型审计,聚焦财政财务收支真实合法效益主责主业,做好常态化“经济体检”工作,推动经济运行实现质的有效提升和量的合理增长,充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用,统筹推进各项审计业务、营商环境、干部作风能力提升等各项工作,亮点突出、特色鲜明,积极开创全区审计事业发展新格局,以高质量审计监督护航全区经济社会高质量发展。
按照20XX年全区审计工作要点和审计项目计划安排,全年共安排审计计划项目38个,已完成审计项目77个,完成项目计划数的202.64%。向区纪委监委和上级主管部门移送问题线索44件,提出审计建议122条,促进单位建章立制30项,审计报告被区委区政府主要领导批示11个,信息被采用43篇。
荣获“陕西省20XX年度审计通联宣传工作先进单位”、“20XX年全省博物馆专项审计调查工作先进单位”、“全省20XX年度医保基金和三医联动改革专项审计调查先进单位”、“20XX年度区县审计机关业务工作先进单位”、“20XX年全区目标责任考核先进单位”,获得全省优秀审计项目1个,全省表彰项目1个,优秀综合报告1篇;全市优秀审计项目1个。
一、坚持 引领,落实全面从严治党主体责任
(一)践行党的二十大精神。认真贯彻主席总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神,切实加强党对审计工作的全面领导,牢记“国之大者”,坚守经济监督定位,高质量推进审计全覆盖,充分发挥审计在反腐治乱、推进党的自我革命中的重要作用,以实际行动坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。
(二)强化管党治党责任。坚持 统领审计工作全局,局党组坚决扛起管党治党主体责任,党组书记认真履行“第一职责”,班子成员严格落实“一岗双责”,分解细化管党治党各项工作任务,形成上级带下级、一级抓一级、责任抓落实的工作格局。
(三)认真开展主T教Y。贯彻落实党中央和省、市、区委安排,成立主T教Y领导小组,制定《中共西安市XX区审计局党组关于深入开展学习贯彻主席新时代中国特色社会主义思想主T教Y的实施方案》,制定理论学习计划表,通过召开党员大会、党组(扩大)会和党组书记讲授专题党课等形式,每周四固定学习日传达学习主席总书记关于主T教Y的讲话和重要指示批示精神。深入开展主T教Y专题学习调研,把调研落实到审计项目中,通过实地走访、召开座谈会、社区专题党课的等形式,深入调查审计作用发挥情况。努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实实在在的成效。
(四)做深做实重点工作。以主席总书记重要讲话精神为指导,把学习主席总书记重要讲话精神同贯彻落实党的二十大精神结合起来,要结合“三个年”活动和八个方面重点工作,紧紧围绕区委中心工作,充分发挥审计监督作用。推进常态化经济体检,做到党的工作推进到哪里,审计工作就跟进到哪里。
(五)夯实全面从严治党主体责任。切实履行全面从严治党主体责任,持之以恒贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神,加强党员干部纪律作风教育,强化日常管理监督,推动作风建设不断走向深入。不断提高政治站位、强化责任担当。强化审计干部党风廉政意识,严明政治纪律,强化制约监督,紧抓审计管理,把纪律、作风建设贯彻到审计工作之中。
(六)狠抓党风廉政建设。每月开展一次警示教育专题学习,结合典型案例,教育和警示全体干部尤其是党员领导干部用政策法规约束自己,严格执行审计“四严禁”工作要求和“八不准”审计纪律,建立以岗位为点、流程为线、制度为面的廉政风险防控“一个体系”,在重大审计项目中建立“一组两员制”临时党小组,把审计组和支部建设融为一体,抓好审计现场的党员教育管理工作。严格实行“审前承诺、审中座谈、审后回访”的廉政建设管理方式,对派出审计组执行中央八项规定、廉洁自律情况进行监督,将党风廉政建设贯穿审计全过程。
二、坚持服务大局,充分发挥审计监督职能
(一)部署谋划同级审工作、扎实推进审计监督全覆盖。成立了同级审工作领导小组,制定同级审工作方案,明确审计目标、细化审计内容、突出审计重点,全局一盘棋,统一安排部署;加强审计项目和审计组织方式的“两统筹”,全年完成了对15个预算单位的预算执行审计;扎实开展审前调研。与重点部门单位进行座谈,了解年度预算执行整体情况以及部门年度预算执行中存在的问题及风险隐患;了解部门预算执行中存在的困难及财政管理存在的问题。通过双向交流,找准预算执行薄弱点,修订完善同级审工作方案,确定审计重点内容、重点资金、重点风险隐患等,有的放矢,精准发力。全力推进审计监督全覆盖。对全区71家一级预算单位20XX年度会计核算的电子数据进行了分析筛查。初步筛出11个方面均存在疑点,共涉及54家部门单位,共计157个问题。拟制了《关于对各部门20XX年度财务核算疑点问题数据开展自查的通知》,不断拓展审计监督的广度和深度,有效提高了审计工作的质量和效率。
(二)统筹研究经济责任审计工作,加强审计成果转化。充分调研确定经济责任被审计单位领导名单。统筹20XX年预算执行审计部门单位情况,确定了本年度经济责任审计人员名单;创新审计理念,积极探索“经济责任审计+”模式,经济责任审计加部门预算执行、加专项审计调查、加自然资源资产审计,实现一次进点、一审多果的目标。全年完成涉及区级9个部门共10名领导的经济责任离任审计和1个部门2名领导的自然资源资产离任审计;多方联动推动经责审计整改时效、加强审计报告成果转化。充分利用经济责任审计工作联席会议制度,发挥多部门联动作用,确保整改工作落到实处、取得实效,进一步加强成果转化。
(三)加强固定资产投资项目审计,提升固定资产项目审计水平。扎实开展审前调查工作,精心谋划项目,实现点面结合。积极探索点—面结合的审计立项思路,完成了社会治理中心建设项目、区属学校校园校舍维修改造项目和教学设备提升更新项目审计。开展了全区清理农村集体经济合同、规范农村集体“三资”管理专项治理工作,审计发现问题陆续整改中,追缴欠款净额在全市16个区县、开发区内排名第一。
(四)深化民生专项资金审计,促进民生改善社会事业发展。以推动国家治理体系和治理能力现代化为目标,重点关注国家重大战略实施、重大政策执行、重大改革任务完成、重点资金保障、重大项目建设和重大风险防范,围绕贯彻落实新发展理念,构建新发展格局,促进高质量发展,对蓝田县营商环境、食品安全专项审计调查实施了交叉审计。对新城区就业补助资金和失业保险基金开展了专项审计。养老服务体系建设情况专项审计正在进行。
(五)加大审计整改力度,推动审计监督能效发挥。上半年对20XX年度审计发现问题及整改情况全面梳理,出具《20XX年度审计查出问题及整改情况的报告》,提出切实加强审计整改工作协作配合机制、健全审计整改督促检查机制、建立审计整改长效机制等意见建议,并经政府常务会议审议通过。完成了《关于2021年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》,并受政府委托向区人大常委会进行了汇报,会议认为审计部门依法履职督促整改,取得了良好的效果。首次在审计整改报告中对存在问题进行分类。根据分析研判,将问题分为立行立改、分阶段整改、持续整改三类,根据不同类型明确整改要求,进一步做实审计“后半篇文章”。利用审计整改联席会议制度,形成工作合力,推动审计整改工作落地落实落细。并加大审计整改督查检查力度,定期对审计项目整改情况进行“回头看”,确保应改尽改、动态清零。
(六)积极参与消防安全隐患专项整治工作。成立消防隐患专项领导小组,按时下沉社区督导消防安全工作,小问题立见立改,大问题限时整改,完成了包抓小区消防安全知识宣传、消防安全检查、消防安全隐患排除、消防安全演练等工作。目前已经完成消防隐患全部清零。积极参与“中亚峰会”安保工作,根据任务安排分别下沉至社区值班,走访入户排查安全隐患,解决民众矛盾问题,平稳的完成了各项保障工作任务。
(七)积极配合市区相关部门工作。选派青年干部1人前往XX宫街道讲武殿南村担任“一肩挑”干部助理,抽调3人分别参与十三届区委第二轮、第三轮巡察,2人参加区纪委集中拆迁群众安置有关问题交叉检查工作,1人参与徐家湾地区综合改造PPP项目进行现场核查工作。抽调2人参与全市“保回迁”项目整改情况专项审计,1人参与审计署20XX年度税收审计项目,1人参与全省重点建设项目审计调查,1人参与十四届市委第三轮巡察工作,1人担任全市优秀审计项目评审专家,1名优秀年轻干部参加市审计项目培训锻炼。
(八)加强自身建设,努力打造高素质专业化干部队伍。注重学习,加强审计队伍建设提高审计人员素质。利用每周四为固定学习日,采取集中学习和自学相结合的方式积极学习政治理论和审计业务知识,切实提高审计执法服务水平和项目质量。结合“金审三期”的推广应用,及时更新了审计人员的知识储备,有效提高了审计人员的综合素质。加大审计干部专业化培训力度,始终坚持正确的用人导向,为敢于担当者担当,为敢于负责者负责,在全局形成干事创业、奋勇争先的良好风气,与西北政法大学建立大学生实践教育基地,进一步补充审计人员力量。审计队伍结构得到进一步优化。建立干部激励关爱机制,班子成员定期与审计人员谈话制度、积极营造和谐审计大家庭,增强了广大审计干部的凝聚力和向心力。
三、坚持统筹兼顾,打造亮点,全面提升审计管理水平。
(一)全面提升区委审计委员会监督管理水平。召开了区委审计委员会第六次会议。传达在二十届中央审计委员会第一次会议精神,审议20XX年度审计项目计划草案,听取2021年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告。以主席总书记在二十届中央审计委员会第一次会议上的讲话要求为指引,以创新、求真、提质、增效为主线,打造向上、向善、合心、合力的XX审计文化,紧扣XX八项重点工作,创新审计组织方式,改进审计技术方法,同向发力,确保中央决策部署和区委工作安排落到实处,发挥实效。
(二)围绕乡村振兴,加强基层基础建设。农村三资审计效果显著,对10个街道2690份合同的执行情况进行了审核,并将审核意见反馈街道,审计发现问题陆续整改中,追缴欠款净额在全市16个区县、开发区内排名第一。
(三)围绕保交楼项目审计,为稳民生提供有力保障。完成了市局交办的专项借款项目原有预售资金使用情况专项审计。查出企业资金管理、开发企业建设销售、其他单位政策执行等3类57个问题,向保交楼专班移送违法违规线索21条,部分线索公安已进行立案处理,且追回部分资金。并提出对策建议,督促房地产开发企业等有关单位整改。
(四)围绕部门联动,提升审计监督效能。与纪委监委联合发文《关于强化纪审衔接充分凝聚合力工作办法》、与区委巡察办联合发文《关于建立区委巡察与审计工作协调配合机制的意见》,充分发挥“纪审结合、巡审联动”。形成了党内监督、政治监督和经济监督目标同向、程序联动、成果共享的强大合力。进一步修订完善强化纪审衔接工作办法。确保纪审衔接工作机制运转规范,保障在重大问题审计和监督检查中有效发挥合力作用。
(五)围绕审计整改,推动审计监督能效发挥。首次在审计整改报告中对存在问题进行分类。提出切实加强审计整改工作协作配合机制、健全审计整改督促检查机制、建立审计整改长效机制等意见建议,并经政府常务会议审议通过,推动审计整改工作落地落实落细。
(六)围绕创新形式,加强审计预警。首次将领导干部经济责任审计同区委巡察工作结合起来。抽调审计干部以派驻审计组的形式参与十三届区委第二轮巡察工作,首次运用《审计专报》的形式向全区各部门、单位发放了《领导干部经济责任审计内容》、《领导干部履行经济责任风险防控清单》。首次通过政府常务会通报了《审计典型案例》,以案为鉴、以案促改,及时堵塞漏洞、健全制度。
(七)围绕干部作风能力提升,深入推进内审工作。结合XX区委、区政府关于“学习型”机关创建、“大走访大调研”等工作部署,对全区28个设置内审机构的部门、单位以实地调研走访、集中组织学习等多种形式,开展对全区167个行政事业单位国有企业20XX年内审工作开展情况进行全面摸排,加强督导力度,对未及时开展内审工作的部门单位进行业务督导,确保内审工作实现“全覆盖”。
(八)围绕积极助推“三个年”活动,积极促进项目高质量推进。在市局统一部署下,按照统一审计方案、统一上报结果等组织方式,对蓝田2021年以来优化营商环境政策落实情况和食品安全监督管理政策执行及专项资金开展了交叉审计。对新城区就业补助资金和失业保险基金开展了专项审计。
四、坚持围绕中心,服务大局,全面谋划2024年审计工作
一是深入走深走实主T教Y。牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求,从严对标、从实谋划,把“实”的要求贯穿到理论学习、调查研究、推动发展、检视整改等各方面工作任务中。坚持以深化调查研究推动解决发展难题,以抓好检视整改提升推动发展效能,更好履行审计主责主业。
二是建立健全区委审计委员会工作协调推进机制。全面加强日常联络和具体协调,推动各成员单位形成各司其职、优势互补、高效运转的工作机制。加强审计与纪检监察、组织、巡察工作的贯通协调,真正实现审计监督与各类监督同答“一道题”、共下“一盘棋”,确实形成监督合力。
三是将研究型审计理念贯穿始终,扎实推进审计全覆盖。推动把研究贯穿审计全过程,紧盯审前、审中、审后三个环节,推动凡审必研、研以致用。充分借鉴近年来全国、全省和全市优秀审计项目,细致梳理近三年审计对象覆盖情况,做好“十四五”审计事业发展规划与年度审计计划的衔接,不断提升审计项目计划质量。结合上级审计机关工作部署以及区委、区政府中心工作,加强与纪检监察、组织人事等部门的沟通联系,注重从全局上谋篇布局,突出审计项目计划的严肃性、科学性、指导性。
四是持续深化财政审计,积极探寻财政审计工作的新思路、新方法。围绕区委、区政府重点工作,以专项资金的拨付、使用全过程为切入点,拓宽财政审计的宽度和深度,不断提升财政审计工作质效,以大财政大格局大数据助推审计高质量发展。
五是严格落实投资审计转型要求。根据市审计局和区委、区政府的要求和安排,做实做细投资审计项目,不断提升审计工作层次,充分发挥审计的监督和服务职能,推动投资审计高质量发展。
六是狠抓整改做好审计“后半篇文章”。严格落实区委审计委员会第六次会议对审计工作的新要求。坚决落实结果运用与党管干部、纪律检查、追责问责、绩效考核、制度建设相结合的具体要求,狠抓审计整改工作,确保整改效果。
七是以防范审计风险为核心。加强审计质量管理,创新审理稽核工作方法,完善审理制度,进一步将质量控制跟项目考核相挂钩,重视通过审理提升审计人员的业务能力和创新能力,树立审计精品意识、强化争优意识和动力,打造精品审计项目,培养一批高素质专业化审计人才。
区审计局20XX年工作总结和2024年工作思路
20XX年,XX区审计局坚持以主席新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,贯彻落实二十届中央审计委员会第一次会议精神,紧紧围绕高质量发展这个首要任务和构建新发展格局这个战略任务,围绕区委、区政府中心工作,依法履行审计监督职责,常态化开展“经济体检”,审计服务区域经济社会发展取得新的成效。
一、20XX年工作开展情况
全年完成审计项目16个,完成上级交办配合工作10项。查出违规及损失浪费金额XX亿元,管理不规范金额XX亿元,指出存在问题237个,提出审计意见和建议44条,发现并向有关主管部门移送违规问题线索4条。
(一)始终把党的政治建设工作摆在首位,筑牢思想根基。
一是扎实开展主T教Y。牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求,深入开展学习贯彻主席新时代中国特色社会主义思想主T教Y,立足审计实际,聚焦目标任务,一体贯通理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制,坚持学思用贯通、知信行统一,切实把主席新时代中国特色社会主义思想转化为统一思想、锤炼党性、推动工作的具体实践。二是强化党对审计工作的领导。及时提请区委常委会会议、区委审计委员会会议、区政府党组会议传达学习贯彻主席总书记对审计工作的重要讲话和重要指示批示精神,以及二十届中央审计委员会第一次会议、全国审计工作会议等会议精神,准确把握新时代审计工作的新使命、新部署、新要求,抓好重点任务落实,切实把党的领导落实到审计工作全过程各环节。三是认真履行区委审计办职责。进一步完善区委审计办机构设置,推动局办公室加挂区委审计办秘书科牌子。高标准谋划年度审计项目计划,严格执行重大事项请示报告制度,落实成员单位沟通协调机制,加强审计监督与巡察、组织人事、人大等多方监督力量的贯通融合,构建上下贯通、执行有力、一体落实的工作格局。四是充分发挥 引领作用。认真履行全面从严治党主体责任,严格落实“三会一课”、主题党日等制度,开好民ZSHH、组ZSHH,严格贯彻落实“第一议题”学习制度,全年开展党组理论学习中心组会议、党员大会等学习活动59次。坚持 核心地位,凝聚抓 带团建、带妇建的整体合力,促进党支部组织力提升,20XX年区审计局荣获“深圳市巾帼文明岗标兵岗”“深圳市巾帼文明岗”称号,内设机构和审计干部获“XX区三八红旗集体”“XX区三八红旗手”等荣誉称号。
(二)扎实推动年度审计工作任务落实,为经济社会高质量发展提供有力保障。
一是加强政策落实跟踪审计。聚焦打造先进制造业集聚区和未来产业试验区任务,开展支持中小微企业发展、促进制造业高质量发展政策措施落实情况专项审计调查,重点关注政策制定和落实、资助资金筹集分配管理情况,关注项目绩效和经济增长引领作用,推动政令畅通、发挥实效,助力实体经济发展。二是加强财政审计。聚焦积极的财政政策加力提效的要求,开展财政预算和执行、决算草案和其他财政收支、国有土地使用权出让收支以及单位部门预算执行和其他财政收支情况审计,重点关注财政资源统筹及相关财政政策目标实现、财政管理制度改革、财政资金分配使用等情况,助力防范化解财政风险隐患,推动财政政策提升效能。积极落实网络安全和信息化审计要求,开展区网络安全和信息化建设审计,重点关注信息化项目建设管理、信息系统运行、网络安全责任制落实等情况,推动信息化项目依法合规建设,提高网络安全水平。三是加强国有企业审计。聚焦国资监管,开展区国有企业对外投资专项审计调查,重点关注对外投资制度建设、决策审批、监督管理及投资效益等情况,助推实现国有资产保值增值,提升区属国有企业服务全区经济社会高质量发展能力。四是加强公共投资审计。聚焦重点项目建设,开展国有企业工程建设项目、政府投资文化体育设施建设管理情况专项审计调查,重点关注建设程序、招标投标、施工管理等情况,促进工程建设规范管理,避免或减少损失浪费,更好发挥公共投资对经济的拉动作用。五是加强民生审计。聚焦人民群众关心关切,开展学前教育财政投入资金绩效审计,重点关注学前教育政策贯彻落实、财政经费投入使用管理等情况,推动优化学前教育资源配置,助力学前教育专项资金管好用好,推进学前教育健康持续发展。六是加强经济责任审计。聚焦“经济责任+权力运行”这一主线,开展5个单位主要领导干部任期经济责任审计,重点关注贯彻落实国家重大经济政策、财政财务收支和经济运行风险防范、落实党风廉政建设责任和遵守廉洁从政从业规定等情况,促进领导干部树立正确的政绩观,推进建设廉洁高效领导干部队伍。七是积极完成交办配合工作。以服务大局为宗旨,抽调干部参与审计署税收和非税收入征管审计、市审计局对XX区财政管理和收支情况审计、区交通建设项目征拆攻坚等工作,完成区工业园区转供电改造情况专项调查、区党费审计等交办事项,确保交办一件、落实一件,充分发挥审计监督和服务功能。
(三)积极拓宽工作思路,推动新时代审计工作不断取得新成效。
一是持续推动质量强审。进一步完善审计业务操作指引,持续落实“二次审理”制度,开展审计质量检查,强化现场审计动态监管,筑牢筑强审计质量“生命线”,促进审计质量提升。二是加快审计信息化建设。大力推进“金审工程”三期项目建设,完成审计专网与审计数据分析网的设备、线路及数据分析室等建设部署。采取“数据分析+现场核查”相结合的模式,充分应用大数据审计跨域、多维分析优势,选取数据归集程度高的审计项目,探索应用数据分析工具,提高非结构化数据处理的效率和准确性,推动大数据审计实现技术方法的新突破。三是积极推进审计整改落实。一体推进审计揭示问题“上半篇文章”与审计整改“下半篇文章”,抓好清单式管理、全过程跟踪,推进整改工作常态化、长效化。配合区委巡察机构开展巡视、巡察、审计反馈问题整改落实情况专项督查工作,对协调难度大、整改进展慢的问题,提请区政府召开专题会议研究推进,与区人大常委会联合开展审计整改工作调研和检查,打通各环节堵点,切实提升审计监督实效。全年审计整改落实各类问题金额18.21亿元,推动被审计单位建立健全规章制度35项。四是深化审计成果运用。加强对审计结果的综合分析,将事后审计转化为事先防范,针对EPC总承包项目管理、政府投资项目土石方管理、国有企业对外投资管理等重点领域问题分析提炼的信息被市《信息快报》和区党政信息刊物采用。对区委、区政府重大决策事项,从审计角度提出意见建议,全年书面回复各类征求意见函200余件。五是强化内审指导监督。开展全区内审工作培训,积极探索“以审代训”形式,抽调内审人员参与审计项目,提高内审人员业务能力,为独立高效开展内部审计打下坚实基础。开展全区内审工作调研,对重点单位内审工作开展业务检查,出台XX区内部审计业务工作指引,进一步规范内部审计实务操作,促进辖区内部审计工作高质量、可持续发展。
(四)深化“人才强审”建设,打造高素质专业化“审计铁军”。
一是强化依法审计能力建设。夯实依法审计基础,积极开展主席法治思想专题学习,深入学习宪法、民法典、审计法及各项党内法规,持续推进法治教育常态化,切实提高审计干部运用法治思维和法治方式履职尽责的能力。全年组织学法活动19场。严格依照法定职责开展审计工作,坚持依法审计,强化对审计执法行为的管理监督,不断提高审计质量和执法水平。二是强化专业能力建设。坚持需求导向和效果导向,开展审计质量提升、金审三期大数据应用等专题业务培训5场,选派23人次参加上级审计机关业务培训,抽调审计干部参加上级统筹实施的项目“以审代训”,充分利用集中整训、线上教育等,多点发力优化审计队伍知识结构,努力培养新时代“能查、能说、能写”的优秀审计干部。三是强化党风廉政建设。多种形式开展警示教育和廉政教育,引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线,全年开展专题警示教育、党风政风专题学习教育等活动共16次。坚持从严监督执纪,规范审计权力运行,对党员干部遵守党章党规党纪和审计工作纪律等情况加强监督检查,经常性开展谈话提醒,全年开展谈心谈话74人次。深入开展作风提升“十大行动”,以转变作风提升审计工作实绩,努力打造学模范、勇争先审计队伍,20XX年1名审计干部获“全省审计机关先进工作者”称号,局机关报送的“诚信审计,助力信用建设”案例获评“20XX年度XX区十大信用监管案例”。
二、2024年工作思路
回顾一年的工作,虽然取得了一定的成绩,但审计工作成效与新时期审计工作的新任务新要求还有一定的差距。2024年,XX区审计局将全面贯彻党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,以进促稳、先立后破,完整、准确、全面把握贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展对审计工作提出的新要求新任务,紧扣区委、区政府中心工作和上级审计机关部署安排,以高质量的审计监督为XX高质量发展保驾护航。
(一)加强党的领导,把牢审计工作正确方向。
深入学习贯彻主席总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神,不断强化审计工作的政治属性和政治功能,切实扛起做好审计工作的责任担当,把握准、领会透、落实好党中央决策部署。区委审计办发挥好牵头抓总和统筹协调作用,加强与成员单位的协同联动,进一步优化完善审计委员会办公室运行工作机制,聚焦重大事项请示报告、审计计划编制、审计整改监督、重大问题处理等关键环节,切实把党的集中统一领导落实到审计工作全过程各方面。
(二)立足经济监督职责定位,持续推进常态化“经济体检”。
紧扣区域经济发展,围绕聚焦高质量发展、深化重点领域改革、防范化解重大风险、增进民生福祉、规范权力运行等方面的重要任务与部署谋划推进审计工作,持续加大对医疗、教育、生态环境等民生领域审计力度,及时揭示问题、预警预判,守牢不发生系统性风险的底线。持续探索数据分析技术,完善全面整改、专项整改、重点督办相结合的审计整改工作格局,深化审计成果运用,提升审计监督质效,以高质量审计服务保障经济社会高质量发展。
(三)推动各类监督贯通协同,提升监督整体效能。
着力构建集中统一、全面覆盖、权威高效的监督体系,持续推进巡察与审计贯通融合,充分发挥巡察监督权威性和审计监督专业性优势;畅通审计与纪检监察的衔接,加大违法违纪线索的移送力度,合力推进反腐治乱;深化审计监督与人大监督的协同,在整改推进、成果运用上相向而行、同向发力;加大审计与组织人事、财政、党委和政府督查等其他各类监督的贯通协同,深化经济责任审计工作联席会议制度,完善国家审计与内部审计协作机制,形成监督合力,推动监督工作提质增效。
(四)对标新时代发展要求,努力建设“过硬”机关。
聚焦政治定力,始终把党的政治建设放在首位,不断强化党的创新理论武装,巩固拓展学习贯彻主席新时代中国特色社会主义思想主T教Y成果,严格落实全面从严治党治审,加强党风廉政建设,切实增强审计事业发展动力。聚焦质量提升,持续推进法治政府建设,进一步提升依法审计能力,规范审计执法行为,完善审计质量控制体系,努力打造优秀审计项目。聚焦人才培养,创新业务培训方式和内容,强化实战训练,多措并举提升审计队伍的综合素质,改善审计人员专业知识结构,努力锻造“一专多能”复合型审计人才队伍,夯实审计事业发展根基。
区审计局20XX年工作总结和2024年工作思路
20XX年区审计局坚持以主席新时代中国特色社会主义思想为指导,立足经济监督定位,坚持项目为王做优审计项目。纪检监察与审计监督联动工作获中纪委网站宣传报道;审计理论课题获省厅优秀论文一等奖;整改示范案例在省审计厅组织的全省整改示范案例评选中获季度全省前三。
一、20XX年主要工作
(一)项目为王,有效加强审计监督
一是财政资金审计。加大对财政拨付、管理和使用情况的监督力度,对部门预决算、营商环境等进行审计监督。二是经济责任审计。开展多家单位任中、离任交接事项审计,编制经济责任风险防范清单,做到审计服务前置,提前预警。三是民生福祉审计。对亚运项目实施跟踪审计,开展重点社区走访与便民工程审计。
(二)质量为本,持续加强创新研究
一是全力推进审计问题清单工作。及时将审计问题录入整改系统,并督促责任单位按时完成整改。二是践行科技强审强化数字赋能。积极推进数字化改革,加快数据分析中心建设,加强大数据技术与审计业务融合。三是做深做实研究型审计工作。以服务审计实践为目标,持续推动研究型审计工作。
(三)落实责任,全面加强 工作
一是扛牢主体责任。严格执行议事规则,做到科学民主决策,带头履行“一岗双责”,强化党组落实全面从严治党主体责任。二是共抓 业务。结合审计工作,选派审计干部担任结对社区网格指导员、走访慰问结对帮扶对象、完成契约化共建项目。三是护航亚运赛事。挑选年轻干部参加亚运志愿服务队,参与社区平安巡防、美化家园等活动。
二、2024年工作思路
2024年,区审计局将紧紧围绕中央和省市区委重大决策部署,聚焦主责主业,高标准开展常态化“经济体检”,在护航区域经济发展中作出更大贡献。
(一) 提升年活动
一是提升党性修养。全面、系统学习主席新时代中国特色社会主义思想,学习党的路线方针政策以及最新理论,进一步把牢政治方向、站稳政治立场,提升党性休养。二是增强 活力。深化“审计组+党小组” 品牌,结合红色教育、志愿服务,创新工作方法,丰富 活动形式,全面提升审计文化引领正能量的承载力。三是强化争先意识。围绕上级审计机关和区级综合考核指挥棒,以服务大局为政治导向,对标对表先进单位,锻长板、补短板,使 引领审计事业发展争先创优意识深入人心。
(二)质量提升年活动
一是提升审计项目管控质量。根据省市审计机关质量管理要求,制定出台《XX区审计局审计项目全流程质量管理控制操作手册》,紧抓项目分级管理。按制度要求组织好召开好审计业务会议,提升2024年度审计项目全流程管理水平。二是加强政策研究审深深透。以“政治-政策-项目-资金”为主线,大数据先行,充分应用数据分析技术,科学制定实施方案,确保审计目标明确,重点突出,举措有力。三是提供高质量审计报告建议。做好项目审理工作,确保审计报告揭露的问题事实清楚、证据充分、定性准确,评价客观公正。
(三)服务提升年活动
一是聚焦财政预算管理和财政政策执行开展审计。开展区本级预算执行和决算草案审计和其他财政资金审计,为政府提供可靠决策依据。二是聚焦领导干部履职尽责和担当作为开展审计。为促进领导干部履职尽责和规范权力运行,发挥审计对“一把手”和领导班子监督作用,做好部门街道经济责任审计。三是聚焦十大民生实事和推动重点项目开展审计。始终聚焦人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题,加强民生资金和民生项目审计监督力度,在经责、工程审计等项目中,做好民生实事情况审计调查。
区审计局20XX年工作总结及2024年工作思路
20XX年,在区委、区政府和上级审计机关的坚强领导下,区审计局坚持以主席新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神,科学谋划、精心组织、扎实推进学习贯彻主席新时代中国特色社会主义思想主T教Y,坚持学思用贯通、知信行统一,牢牢把握主席总书记关于审计工作的重要指示批示精神,立足经济监督定位,聚焦主责主业,积极发挥审计在推进党的自我革命中的独特作用,以有力有效的审计监督服务全区经济社会高质量发展。
一、20XX年工作总结
20XX年,区审计局深刻领会主席总书记对审计工作的科学谋划和战略部署,准确把握审计工作定位和任务要求,依法忠实履行职责,坚持高质量审计服务高质量发展。全年完成审计项目17个,发现问题238个,提出审计意见及建议288条,查出违规金额XX万元、管理不规范金额XX亿元、移送处理金额XX万元,向社会公告审计结果5篇,提交审计信息34篇,其中聚焦政府消费券发放使用、绘制竣工“最准确图”、非税收入管理等审计小切口及时提炼形成党政信息,获市、区领导批示十余条。局团支部获评“深圳市五四红旗团支部”,2名审计干部分别获评“XX青年五四奖章”和“XX区优秀共青团员”。
(一)坚持政治引领,持续强化审计政治属性和政治功能
一是坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。20XX年,印发出台了《中共深圳市XX区委审计委员会办公室会议制度》《中共深圳市XX区委审计委员会成员单位工作协调推进机制》等工作机制,推动审计委员会及其办公室工作流程化、制度化;全年提请召开区委审计委员会会议2次、组织召开区委审计办主任会议4次、向区委审计委员会报送请示13项、报告工作6项,审计服务区委、区政府工作大局的主动性更强、契合度更高。
二是扎实开展理论学习,厚实理论功底。把准审计机关首先是政治机关的职责定位,通过党组理论学习中心组、第一议题、“三会一课”等多种方式加强党的创新理论武装,组织集中学习60余次,原文学习主席新时代中国特色社会主义思想,深入学习主席总书记视察广东、深圳重要讲话及重要指示精神,认真贯彻主席总书记对审计工作的重要论述,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,切实把思想统一到干事创业上来。
三是强化全面从严治党,筑牢廉政防火墙。全年召开会议专题研究全面从严治党和党风廉政建设工作2次,开展纪律教育活动13次,开展违法违纪典型案例警示教育3次,开展谈话提醒12次,主要负责同志讲授党风廉政专题党课2次,持续纠正“四风”问题,严肃纪律和规矩,增强拒腐防变、抵御风险能力。同时,扎实开展纪律教育学习月活动,组织参观《中国共产党人的家风》档案展,传承和弘扬红色家风,开展专题学习、警示教育,教育引导审计干部知敬畏、存戒惧、守底线。
四是持续锻造高素质专业化审计干部队伍。认真抓好“雏鹰计划”贯彻落实工作,成立青年理论学习小组,引导青年干部强化理论学习;选派27人次参与各类专题培训,其中14人次参加审计业务专题培训;开展审计业务交流4场,由业务骨干担任讲师进行授课,围绕审计统计实务、审计业务质量控制、大数据审计以及非税收入审计案例等进行专题分享,多措并举拓展了审计干部学习理论、思考问题的深度和广度,推动进一步提高审计监督效能、降低审计风险。
(二)聚焦主责主业,以高质量审计监督服务保障经济社会高质量发展
一是聚焦重大政策落地见效。以推动高质量发展为目标,围绕服务“双区”建设和推动“14+7”战略性新兴产业和未来产业布局融合集群发展等区委区政府重大决策部署,组织开展促进制造业高质量发展政策落实情况专项审计,推动XX区进一步完善制造业高质量发展相关政策和服务保障。
二是聚焦财政管理提质增效。以加强公共财政体系建设、促进财政资金使用效益为目标,组织开展本级预算执行、决算草案和其他财政收支情况审计,部分预算单位部门预算审计,股份公司转型发展专项资金审计以及国有土地使用权出让收支情况审计,促进强化预算约束,完善财政管理,规范专项资金管理,土地资源集约利用,防范化解财政风险。
三是聚焦政府投资绩效提升。以提高公共投资项目建设资金管理水平与使用效益为目标,组织开展大沙河文体中心项目建设情况跟踪审计,中小学校新建、改扩建项目建设情况跟踪审计,中心河及中心路安全隐患整治及功能完善工程项目跟踪审计,政府投资项目建设管理及中介机构造价审核质量审计调查,充分发挥投资对稳经济、促发展的关键作用。
四是聚焦兜牢民生底线。以保障和改善基本民生、维护人民利益为目标,围绕民生关切大事、难事、急事,组织开展特殊教育经费管理使用情况审计调查、养老服务设施建设运营专项审计调查,促进特殊教育专项经费规范管理使用,助力养老服务设施政策完善落实,推动提高民生保障水平。
五是聚焦权力规范运行。以促进领导干部履职尽责、担当作为,确保令行禁止为目标,坚持“全面审计、突出重点、健全制度、规范管理、提高质量、深化发展”的工作思路,对5个单位主要领导干部开展经济责任审计,充分发挥审计在推动领导干部履职担当、促进单位完善内部管理的建设作用。
(三)深化改革创新,全面提升审计监督质效
一是强化审计项目质量控制。组织开展《探索“流程+职责”清单式审计管理模式》课题调研,制定出台《XX区审计局审计业务操作指引》《审计项目质量分级责任清单》等操作指引,使责任机制贯穿审计工作全程,树立审计质量“人人有责”理念,全方位加强审计工作的管理力度,确保审计质量。
二是抓紧抓实审计整改。坚决扛起审计整改工作政治责任,完善清单制管理,系统梳理整改监督台账。扎实开展整改督促日常工作,建立审计整改“月报告、季调度、年总结”工作机制,对审计发现问题分类统计分析、督办整改,推动整改动真章、见实效;强化审计整改督促检查,组织召开审计整改工作会议13次,通过列出“问题清单”,与相关责任单位分析研判整改难点、堵点,认真制定整改方案和任务清单,形成明确的任务书、路线图、时间表和责任制,真督实促、协调推进整改进展;坚持“当下改”与“长久立”齐发力,实地调研7家区级机关事业单位,与各主管部门深入分析审计问题产生的深层次原因,查找体制障碍、机制缺陷和制度漏洞,推动8项规章制度的修订完善。
三是加强内部审计指导监督。制定出台《20XX年度内部审计指导监督操作规程》《深圳市XX区审计局关于加强内部审计指导监督的工作方案》,明确内部审计指导监督任务和流程,并面向全区开展内部审计培训讲座或座谈指导5次,帮助各单位内部审计人员提升业务能力。全区内部审计工作取得优秀成果,在深圳市内部审计协会20XX年度内部审计理论研讨活动中,XX区2篇论文获评优秀论文;在深圳内审机构20XX至20XX年度审计项目等级评定活动中,XX区2个内审项目分别被评为优秀项目和良好项目。
四是强化大数据审计应用。立足提质增效,深入推进大数据在审计项目中的应用,发挥“数据分析+现场核查”的数字化审计模式,助力实现审计全覆盖;深化大数据技术应用,采用数据透视法、数据库语句,快速提炼问题疑点、确定审计重点、进行关联分析,有效提升整体审计项目质效。
二、2024年工作思路
2024年,区审计局将始终坚持主席新时代中国特色社会主义思想的科学指引,全面贯彻党的二十大及二十届二中全会精神,完整准确全面把握新时代新征程赋予审计的新使命新任务,立足经济监督定位,围绕区委、区政府中心工作,依法忠实履行审计监督职责,奋力书写新时代新征程上审计工作新篇章,为全区经济社会发展作出新的更大贡献。
(一)坚持和加强党对审计工作的集中统一领导,牢牢把握新时代新征程审计工作的前进方向。对照上级审计委员会及其办公室有关要求,分类梳理重大事项请示、报告、报备及督查督办等工作流程,切实把党委对审计工作的领导细化、实化;持续巩固和深化审计管理体制改革成果,充分发挥好审计委员会及其办公室各项工作机制,积极推动“经济体检”融入纪检监察、人大财政监督等各类监督形式。
(二)坚持审计服务中心工作,精准谋划审计项目计划。2024年计划安排6类共17个审计项目,其中重大政策落实跟踪审计1项、财政审计5项、国有企业审计2项、公共投资审计3项、民生审计2项、经济责任审计4项。以财政资金为切入口,持续加大在普通高中教育发展政策措施贯彻落实、市政道路设施改造、保障性安居工程建设、部门预算执行、领导干部经济责任履行等一系列政策落实、公共投资、民生领域、财政、权力运行的审计力度;紧跟明年全区经济工作的政策取向,密切关注政策效果的有效性,聚焦教育、交通出行、安居住房等领域,以高质量审计监督确保各项惠企利民政策兑现,助力我区创造高品质生活。
(三)从严从实加强项目质量管控,守牢审计质量“生命线”。以审前调查为突破口,运用好“三个三分之一”工作方法,提前剔除无需关注的问题、锁定直接取证的问题,精准定位风险较大的问题隐患,合理制定审计工作方案,明确审计工作思路与方向,确定审计内容和重点。
(四)驰而不息强化督促整改,推动责任单位提升治理水平。深化审计整改成果运用,梳理形成整改效果好、示范性强的审计整改案例汇编,实现“整改一点、规范一片、治理一域”的效果;持续压紧压实审计整改主体责任,不定期召开审计整改专项会议、联席会议,开展整改回头看监督检查,继续优化完善全面整改、专项整改、重点督办相结合的审计整改总体格局。
(五)深化落实研究型审计理念,探索构建中长期审计项目计划选题库。通过对审计对象库进行大数据画像,围绕全区重点工作、资金使用情况及各部门责任分工,结合纪检监察、组织人事、人大等部门及社会公众的关注焦点,完成一批中长期审计项目计划选题入库工作,落实中长期审计项目计划库动态管理,不断增强审计工作的针对性和穿透力,全面提升审计工作质量和水平。
(六)久久为功强化自身建设,打造素质过硬的干部队伍。持续巩固深化主T教Y成果,坚持不懈用主席新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂,不断提升审计干部的政治能力、思维能力、实践能力,自觉运用新时代党的创新理论观察新形势、研究新情况、解决新问题;以增强能查能说能写本领为核心,锤炼过硬专业能力,针对审计干部的特点开展分级分类培训,不断修炼内功,夯实专业能力,锻造过硬本领。
市审计局20XX年工作总结及2024年工作打算
今年以来,市审计局在市委、市政府和省审计厅的坚强领导下,坚持以主席新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神以及主席总书记关于审计工作重要讲话重要指示批示精神,扎实开展第二批学习贯彻主席新时代中国特色社会主义思想主T教Y,认真贯彻落实中央、省市审计委员会和全国、全省审计工作会议精神,围绕市委市政府工作中心,立足“审计监督首先是经济监督”的定位,科学谋划审计项目,全面履行审计监督职责,持续推进审计整改,不断提高审计监督质效,有效发挥了审计监督建设性作用。现将有关工作汇报如下:
一、20XX年工作开展情况
(一)提高政治站位,坚定理想信念
一是强化政治引领。我局坚持把党的政治建设摆在首位,牢固树立审计机关首先是政治机关的理念,坚决把对党忠诚落实到具体的审计实践中。坚持重大决策、重要事项、重点工作向市委审计委员会请示报告,坚决执行审计项目计划、经责审计方案等重大审计事项经党组会讨论研究的工作制度,确保审计工作始终沿着正确政治方向走深走实,既做专业上的内行人,更做政治上的明白人。
二是强化理论武装。坚持以主席新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂,深入学习宣传党的二十大报告精神,坚持读原著、学原文、悟原理,切实增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。扎实开展主T教Y,常态化抓好党组理论中心组和党支部集中学习,全年共组织21次中心组学习,共有26人次参加交流研讨,共撰写形成26篇学习心得。不断创新学习方式,采取业务学习团队、审计组例会+学习会等多种方式,有效组织干部多层次开展学习。
三是强化机关 。牢固树立“以 强审计,以 促审计”的理念,坚持把机关 融入审计高质量发展大局中谋划和推进,将 工作与审计工作同安排、同部署、同落实、形成 工作和审计业务“一盘棋”,实现双促进,两提高。打造“审计组+临时党支部”特色模式,打通 工作与业务发展深度融合的“最后一公里”,组织全体党员干部赴张家店战斗烈士陵园、张家店战役纪念馆开展实地红色教育。观看《歧途》《永远吹冲锋号》等警示片,接受警示教育。进一步巩固提升党支部标准化规范化建设,优化组织设置,强化管理能力,严格支部委员分工负责制度,推动各司其职、各负其责,促进党务工作制度化。加强对入党积极分子的培养、教育和考察,持续深化党员教育监督管理,确保党员队伍的先进性和纯洁性。
(二)聚焦主责主业,优化审计监督体系
一是健全完善工作机制。坚持党对审计工作的领导,推进构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。市本级召开市委审计委员会2次,督促县区级党委审计委员会办公室及时召开审计委员会会议。召开全市党委审计委员会办公室秘书机构工作会议,加强对县区审计委员会办公室的指导调度。制定《中共XX市委审计委员会成员单位工作协调推进机制》,健全审计委员会各成员单位协调会议、联络员和督办制度,形成由市委审委办牵头,各成员单位贯通联动、各负其责、密切配合的工作运行机制。
二是认真组织实施年度审计项目。科学谋划审计项目计划,坚持全面覆盖与重点突出、问题导向与客观求实相结合,多次召开审计项目立项筹备会,加强上下级审计机关、同一审计机关内部项目计划的统筹衔接,切实增强项目计划建议的科学性和可行性。深入开展研究型审计,沿着“政治—政策—项目—资金”深入研究、谋划实施、分析提炼、提出建议,为党委、政府决策提供参考依据。市县两级审计机关全年实施审计项目303个,审计查出主要问题金额22亿元,审计期间整改金额4.25亿元,向纪检监察等部门移送事项41件,审计后挽回(避免)损失3.32亿元,提出审计建议653条。其中,市本级实施审计项目51个,审计查出问题个数464个,提出审计建议102条,移送事项4件。
三是高质量推进“三类监督”贯通协同。完善“三类监督”贯通协同高效的制度机制、强化“三类监督”贯通协同高效的成果运用。加强与纪委监委等部门协作配合,建立工作计划互商、人力调配互助、工作协作配合、案件线索互相移送等机制,纪检监察机关与审计机关互相选派业务骨干参与案件办理和审计监督、互相调阅案卷。扎实推进“巡审联动”,联合市委巡察办印发《巡察监督与审计监督联动的实施方案》,共商巡审联动项目计划,20XX年实施了市住房公积金中心党组书记、主任徐德成任期经济责任履行情况审计、市统计局党组书记、局长余子文任期经济责任履行情况审计两个巡审联动项目,每年确定2-3个项目同进驻、同实施、同反馈、同整改,实现巡察监督、审计监督深度融合,持续提升监督成效、扩大监督成果。强化审计整改工作合力,将巡视整改和审计整改情况纳入党风廉政建设责任制考核,作为被审计单位领导班子民ZSHH和班子成员述责述廉的重要内容。
四是做好审计整改“下半篇文章”。提请市两办印发关于建立健全审计整改长效机制的有关文件,并相应出台台账管理、日常调度推进、验收销号、整改约谈等一系列制度办法,形成“1+4”制度体系,得到了省审计厅王召远厅长的批示,实现了审计问题整改从交办到日常调度推进到验收销号的闭环管理。截至目前,20XX年全市审计机关发现的2517个问题,已完成整改2481个,整改率98.6%;20XX年发现的1149个问题,已到整改期限的663个问题完成整改637个,整改率96.1%。省审计厅对市政府经济责任审计等五项审计180项整改任务中,立行立改类89项和分阶段整个类60项已全部完成整改,持续整改类31项已完成整改21项,下剩10项整改工作取得了明显成效。在督促整改问题的同时,推动被审计单位建章立制、规范管理,增强“审计一点、整改一片、规范一面”的整体效果。
(三)打造经济监督“特种部队”,擦亮“国家审计”金字招牌
一是按照好干部“20字”标准,坚持正确选人用人导向。20XX年,在市委市政府的坚强领导下、在省审计厅的关心关爱下,市审计局干部队伍结构得到优化调整。强化领导班子建设,向市委、市政府推荐使用1名党组成员、副局长,领导班子年龄结构、性别结构和学历结构更加优化。配优科级干部,提拔优秀科级干部4名,职级晋升10人,队伍梯次更加合理,沟通协调更加有序。加大科室轮岗交流力度,开展新任职干部廉政谈话,确保审计干部干成事、不出事。向市委组织部争取挂职干部1名,招录事业单位人员1名,壮大审计队伍,有计划、分步骤向干部队伍注入新鲜血液,积极稳妥推进审计干部队伍的新老更替。
二是深入推进学习型机关建设,着力培育年轻审计干部。认真学习领会主席总书记“以审计精神立身、以创新规范立业、以自身建设立信”的总要求,在干部培养方式上持续推进以审代训、实务导师制等经验做法,举办全市审计业务骨干综合素质能力培训班、审计大讲堂、审计青年说等系列活动,着力加强思想淬炼、政治历炼、实践锻炼、专业训练,提高能查能说能写本领。扎实开展职称和职业资格“五师”培养提升行动,推动全市审计干部职称和职业资格结构整体优化。加大“金审三期”项目推广使用力度,进一步提高审计干部电子数据审计业务能力和水平。
三是坚持对标对表,拉高工作标杆。局主要负责人带队赴上海市松江区审计局、南京市玄武区审计局等地考察学习,分别就审计项目计划、审计质量、审计整改和投资审计等课题进行了深入学习交流,及时将好经验、好办法提炼、提升,转化为补差补缺、推陈出新的好做法,固化成好制度,不断推动审计工作高质量发展的新动力。通过对标学习,提请市两办印发了《关于建立健全审计整改长效机制推动审计整改工作走深走实的通知》,建立健全我市审计整改工作长效机制。
(四)强化机关内部管理,树立审计机关良好形象
一是抓好制度建设。完善内部管理制度,修订机关学习、会议、财务管理等15项制度,印发机关日常绩效管理考核办法,坚持规范化高效化,做到用制度管人,按制度办事。建立月度重点工作交办制度,定期调度重点工作完成情况;每周梳理汇总文件处理周报,投资审计周报,审计组动态周报,实行清单式谋划、闭环式管理。
二是抓好日常监督。出台《XX市审计局关于进一步加强和改进作风的通知》,从公车使用、公务接待、文风会风等八个方面做出具体要求,切实把作风建设摆在更加重要的位置,持之以恒、常抓不懈。强化廉洁自律,邀请市纪委专家作党风廉政建设专题报告,着力建设廉洁型机关,认真落实中央八项规定精神和省市实施细则,严格执行审计“四严禁”工作要求和审计“八不准”工作纪律。
三是抓好现场控制。出台《XX市审计局关于进一步明确审计项目工作量的通知》,按照“确保重点、科学配置、全面覆盖、提高效率”的原则,加强对审计现场的控制,加班加点倒排工期,严格控制审计现场时间,促进审计工作提质提效。
二、审计工作存在的问题和不足
(一)审计力量与审计任务需要进一步统筹。审计机关人少事多的矛盾依然突出,审计任务越来越重,审计力量不足。审计干部专业能力还存在短板,审计机关每年都有新进人员,审计范围每年都在变化,审计专业能力还要进一步提升,干部队伍理论素养和业务能力还要大力提升,科学统筹力量越来越重要。
(二)贯通协同还需要进一步加强。虽然建立了“三类监督”贯通协同高效机制,但相互协作配合有待进一步加强,尤其是巡审联动,如何深化组织协调、工作配合、成果运用还需要进一步探索,另外审计与组织人事、统计、财会等其他监督的贯通协作还有一定差距。
(三)内部审计长效机制有待进一步完善。部分单位未定期研究、部署内部审计工作,未建立内部审计制度,内部审计工作经费未纳入单位预算;部分单位未按规定设置独立的内部审计机构,未能配备专职内审人员;部分单位未科学制定计划,未完整履行相关审计工作程序,对发现问题未建立长效整改机制。
三、下一步工作打算
(一)推动进一步加强党对审计工作的集中统一领导。及时传达学习中央审计委员会、省委审计委员会精神,研究部署贯彻落实举措,强化任务分解和跟踪督办,按要求请示报告重大事项,确保事事有着落、件件有回音。充分发挥市委审计委员会办公室职能作用,加强对全市审计工作的统筹协调,强化对县(区)委审计委员会办公室工作的领导、指导和督促检查,加强审计委员会成员单位间的工作协调,统一思想、统一意志、统一行动,确保各项任务落地见效。
(二)持续发挥审计监督建设性作用。围绕市委、市政府中心工作、围绕防范化解重大风险、围绕保障惠民富民政策落实、围绕促进党的自我革命,科学安排2024年度审计项目,综合运用直接审计、交叉审计、授权审计、延伸审计、“巡审联动”等多种形式以及财政审计、经济责任审计、政策跟踪审计、投资审计、自然资源资产离任审计等多种类型,加大审计监督力度,不断拓展审计监督广度和深度,持续发挥审计监督建设性作用。
(三)做实审计整改“下半篇文章”。深入贯彻中央、省关于审计整改工作的系列决策部署,健全完善全面整改、专项整改、重点督办相结合的审计整改总体格局。推动审计整改系列长效机制走深走实,压实被审计单位整改主体责任、主管部门监管责任和审计机关督促检查责任,强化台账管理和日常调度推进,规范验收销号,促进整改率和整改质量双提升,增强“审计一点、整改一片、规范一面”的整体效果。进一步强化对上级审计机关交办问题和本级审计发现重点问题的督促检查,推动如期高质量整改到位。
(四)打造高素质专业化的审计干部队伍。以主席新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂,深入贯彻“以审计精神立身、以创新规范立业、以自身建设立信”的总要求,加强思想淬炼、政治历炼、实践锻炼、专业训练。持续推进以审代训、实务导师制等经验做法,提高能查能说能写本领。扎实开展审计机关职称和职业资格“五师”培养提升行动,推动全市审计干部职称和职业资格结构整体优化。加大“金审三期”项目推广使用力度,进一步提高审计干部电子数据审计业务能力和水平。不折不扣贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神,落实落细审计“四严禁”工作要求和审计“八不准”工作纪律,依法审计、文明审计、廉洁审计,以廉洁规范的审计监督服务经济社会高质量发展。
县审计局20XX年度审计工作总结和2024年工作打算
20XX年,在县委、县政府和州审计局党组的坚强领导下,XX县审计局紧紧围绕县委、县政府的中心工作和州审计局的安排部署,始终坚持以主席新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大、二十届中央审计委员会第一次会议精神,主席总书记视察贵州重要讲话及其对审计工作的重要指示批示精神,认真贯彻落实省委、州委、县委历次全会和党委审计委员会,全国、全省、全州审计工作会议精神以及上级部署要求,进一步加强政治建设,坚持全面从严治党,立足“经济监督”,认真履职尽责,依法文明廉洁审计,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,较好地完成了20XX年各项工作任务。
一、20XX年度工作完成情况
(一)目标任务完成情况。
一是强化政治建设和理论武装。常态化集中开展政治理论学习,按规定开展党内组织生活,认真贯彻落实重大事项请示报告制度和“三重一大”制度,衷心拥护“两个确立”,忠诚践行“两个维护”。
二是切实履行意识形态责任制。认真履行意识形态工作责任制,把意识形态工作纳入审计业务和日常管理以及年度考核重要内容,与审计业务同安排、同部署、同落实;切实履行意识形态工作主体责任、主要负责人认真履行第一责任人责任、班子成员认真履行“一岗双责”,全面开展深入学习贯彻主席新时代中国特色社会主义思想主T教Y。
三是聚集主责主业,加强审计监督。全年审计累计查出主要问题资金XX亿元,其中:违规金额XX亿元、管理不规范金额XX亿元;进一步加强对我县内部审计工作的指导监督,开展年度内部审计制度执行情况审计调查2次,完成对县某单位20XX年度内部审计工作专项检查;认真抓好实我县审计查出问题整改落实跟踪督促,切实做好审计查出问题“上半篇文章”和审计整改“下半篇文章”。2017年以来上级审计机关审计我县指出的166个问题中,已完成问题整改156个,正在持续或分阶段整改问题10个,整改完成率为93.98%。
四是坚持全面从严治党,进一步加强党风廉政和作风建设。切实履行党风廉政建设主体责任和班子成员“一岗双责”,严格落实全面从严管党治党总要求,将党风廉政建设列入年度考核重要内容,与业务工作同安排、同部署、同落实;专题研究党风廉政建设工作,常态化开展谈心谈话、“纪律教育一刻钟”和酒驾醉驾专项整治警示教育,强化“审计廉政文化走廊”建设,签订《党风廉政责任书》和《廉政承诺书》,组织参加党风廉政现场警示活动;开展领导干部任前廉政谈话和领导干部述职述廉,继续获评“全州文明单位”;开展“审计法律知识进党校”党内法规和法治培训专题培训和审计监督及其他专项监督检查,积极推动实施审计监督与纪检监察、巡察、机构编制、财会、统计等同级监督的贯通协同;严格贯彻落实《审计法》、中央八项规定精神和审计“四严禁”工作要求、“八不准”工作纪律,确保我局风清气正的良好政治生态和20XX年度全局党员干部职工违规违纪违法问题“零发生”。
五是强化 引领,筑牢组织根基。认真学习贯彻新修订的《中国共产党章程》等相关党内法规,严格执行“双重”组织生活、重大事项请示报告、民主集中制等制度,高质量组织开好县审计局党组20XX年度民主生活和局党支部组ZSHH暨民主评议党员会议,严守政治纪律和政治规矩;持续推进 创先争优,认真学习贯彻《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》等党内法规,巩固“全省精神文明建设工作先进单位”等创建成果,继续按标准开展“全省文明单位”创建,由局科级干部带班、组成党员志愿服务队轮班开展“全省文明城市”创建志愿服务暨党支部、党员到联系社区开展“双报到”活动,积极推动文明创建和基层社会治理问题整改;持续强化党员队伍建设,加强党员教育管理,严格“三会一课”制度,常态化开展“纪律教育一刻钟”等警示教育和“主题党日”等组织活动,按规定规范发展党员,成立防汛救灾等党员先锋队(突击队),高质量推动党支部建设。
六是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,全面推进实施乡村振兴。20XX年,深入五福街道总科村开展为群众办实事实践活动,及时为总科村解决乡村振兴工作经费和基础设施建设及道路维修项目缺口资金,全力支持驻村人员开展驻村工作,推动实施乡村振兴。同时,认真组织完成上级审计机关和县委、县政府临时交办的其他工作任务和同步推进法治建设、安全稳定、生态文明建设等工作。
二、存在的差距不足
一是审计人员少,人少事多任务重的矛盾仍然比较突出;
二是审计人员的业务能力和综合能力同新时代审计工作的高质量发展要求还有一定差距。
三、下步工作打算
1.进一步加强政治建设。始终坚持以主席新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大精神,主席总书记视察贵州重要讲话及其对审计工作的重要指示批示精神,进一步加强政治建设,铸牢政治根基,坚决做到“第一议题”抓学习、“第一遵循”抓贯彻、“第一要件”抓落实,衷心拥护“两个确立”,忠诚践行“两个维护”。
2.聚焦主责主业,认真履职尽责。一是认真贯彻落实“三重一大”年度和重大事项请示报告制度;二是巩固“审计质量巩固提升年”行动成果,加强研究型审计,强化审计质量控制,高质量完成2024年度各项审计工作任务;三是持续开展审计查出问题整改跟踪督促,确保问题整改完成、见底清零;四是进一步加强审计监督与纪检监察监督等各类监督的贯通协同,凝聚强大监督合力,提升审计成果综合运用,擦亮国家审计的“金字招牌”。
3.加强内部审计监督指导,提升工作质效。一是深入学习宣传贯彻新修订的《审计法》和《中共贵州省委审计委员会印发<关于进一步加强内部审计工作的实施意见>的通知》(黔审委发〔20XX〕2号)等相关文件精神,加强组织领导、检查指导和业务监管,推动建立健全我县内部审计机构建设,探索配备内部审计机构和审计人员长效机制;二是有效统筹国家审计、内部审计和社会审计等各类审计资源,提升内部审计工作质效,逐步实现审计监督全覆盖。
4.加强干部队伍建设,增强审计监督合力。一是有效统筹审计资源,凝聚审计监督合力。将继续向上级申请通过公务员统一招录等方式引进人才,缓解我局工作任务重、人少事多矛盾突出的实际问题;有效统筹国家审关机关、内部审计机构、社会审计组织等各类审计资源,逐步实现审计监督全覆盖。二是巩固“审计质量巩固提升年”行动成果,强化审计干部能力提升。继续鼓励年轻干部职工积极参加审计资格考试和担任审计组组长、主审,在审计实践中培养和锻炼干部;积极派员参加上级安排的有关审计工作,通过“以会代训”“以学代训”“以审代训”等方式,进一步锤炼审计干部“能查、能说、能写”的能力;持续强化干部作风建设,切实做到依法文明廉洁审计,确保风清气正、廉洁从审,全力锻造经济监督的“特种部队”。
5.坚持全面从严治党,驰而不息抓实作风建设。一是继续将党风廉政建设与审计业务工作同安排、同部署、同落实,强化自身建设;二是持续深入开展审计组执行审计纪律检查指导和审计“回访”,强化执法监督,确保依法行政,三是严格贯彻执行中央八项规定精神和审计“四严禁”工作要求、“八不准”工作纪律,开展“纪律教育一刻钟”等各类警示教育,确保我局风清气正的良好政治生态。
6.积极做好重大事项请示报告和向上对接沟通。一是认真完成县委、县政府和上级审计机关交办的其他审计工作任务;二是继续加强上级审计机关的请示汇报和工作对接,争取上级审计机关进一步加强对我县审计指出的未完成问题整改等工作的指导和帮助,为全力推动我县经济社会各项工作的高质量发展提供审计服务保障、贡献审计力量。
县审计局20XX年工作总结和2024年工作计划
今年以来,中共XX县委审计委员会办公室和XX县审计局坚持以主席新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导,围绕县委县政府和县委审计委员会工作部署,依法全面履行审计监督职责,为促进全县经济社会的健康发展贡献了审计力量。
一、20XX年工作开展情况
(一)坚持党的领导。集中传达学习主席总书记重要讲话、中央、省委、市委审计委员会会议以及全国、全省、全市有关审计工作会议精神。强化审计机关首先是政治机关意识,严格落实审计委员会办公室请示报告制度。加强党组对意识形态工作的领导,扎实开展"学习强国"平台学习应用工作,坚持党员"三会一课"学习教育常态化,组织干部职工赴"归园"等红色基地参观学习4次,组织"屋场+乡村振兴""屋场+审计"等审计恳谈会4次。加强纪律建设、惩防体系建设及廉洁风险防控,压实廉政建设主体责任和监督责任。落实谈心谈话全覆盖。严格落实"三重一大"事项集体决策和"一把手末位表态"制度。突出廉政建设和作风建设两个重点,深入贯彻落实县委《关于锲而不舍落实中央八项规定精神深化纠治"四风"工作的实施办法》,组织警示教育2次。对办公用房进行动态调整清理。
(二)积极筹备会议。今年5月,筹备并提请召开十三届县委审计委员会第二次会议,审议并通过《关于调整县委审计委员会组成人员任职的通知》《中共XX县委审计委员会20XX年工作总结和20XX年工作要点》《中共XX县委审计委员会成员单位工作协调推进机制》《XX县审计工作重大事项督察督办制度》《20XX年度XX县统一组织审计项目计划》等制度文件。根据中央、省委、市委审计委员会会议和全国、全省、全市审计工作会议精神,突出审计重点,落实审计全覆盖要求,结合我局力量实际,统筹安排实施本级计划内审计项目任务43个,其中上年度结转项目13个,当年度审计项目30个:财政预算执行审计项目3个、财政财务收支审计7个、领导干部经济责任审计项目3个、自然资源资产审计项目1个、国有企业审计项目1个、专项审计调查项目7个、政府投资审计项目8个。
(三)精心组织实施。根据上级审计机关的安排和县委审计委员会审定的年度审计项目计划,扎实组织开展项目实施。一是已完成审计项目44个。按照省市审计机关的统一部署,完成县法院和县检察院财物统管改革情况的审计调查、XX产业开发区2020年1月至20XX年12月园区发展状况专项审计调查、县域经济发展情况况专项审计调查等4个项目;出具县本级财政20XX年度预算执行审计、县教育局和县科工信局20XX年度部门预算执行和其他财政财务收支情况审计、县交警队经济责任审计、县妇幼保健计划生育服务中心财务收支审计、泉溪镇人民政府2020年1月至2021年12月财政收支情况审计、XX县星火实验小学(原五技校校区)提质改造工程决算审计、XX县三塘联合学校雁西小学改扩建工程等40个项目的审计报告。二是正开展现场审计项目3个。铁丝塘镇书记、镇长经济责任审计及自然资源资产任中审计、花桥镇书记经济责任审计等3个项目正在开展现场审计。三是完成县委县政府安排的计划外审计项目4个。扎实开展衡阳汇源建材市场管理公司资产负债及损益审计调查、娄底至衡阳高速公路建设协调指挥部2019年1月至20XX年11月财务收支情况专项审计调查等审计项目4个。
(四)强化整改成果。一是指导上级项目,协助并指导各主管部门落实省、市各项督办的审计整改工作,及时与上级审计机关沟通衔接并汇报进度,多次陪同政府主要领导及相关单位到省厅市局相关处(科)室与对接联系审计整改相关工作,成效明显。二是督促本级项目,对本级36个项目259个问题,通过3轮督促整改,已整改问题223个,整改率为86.10%,其中,县退役军人事务局、县委党校等25个单位完成全部问题整改销号。三是加强成果提炼,撰写的2篇新闻信息《整合专业人才资源、增强审计监督力量,XX县聘任20名兼职审计员》和《XX县审计局强化审计成果运用突出审计整改成效》分别在《湖南日报》和省审计厅网站发表。向县委审计委员会报送审计要情(专报)5篇,督促开展公职人员拖欠公款专项治理和惠农惠民资金专项检查等全县性专项治理工作2项,督促相关部门制相关管理制度5项,强化了审计成果运用能力,提升了审计整改的治理效能。
(五)推进内部审计。5至7月,会同县政府办对全县12家重点单位内部审计工作开展情况进行专题调研,考察学习省内兄弟县市内部审计工作经验,组织相关单位内审人员参加内部审计业务培训。推动和指导县农业农村局、县卫健局等10个单位开展内部审计工作。
(六)促进人才培养。落实兼职审计员制度,安排12名兼职审计员参与各类审计项目。通过人才引进方式录用3名审计专业优秀大学毕业生,补充了后备力量。择优选派年轻干部到重点任务一线锻炼,到更高平台加强培训,选派人员参与省市审计机关实施项目、巡视巡察、纪检监察等工作20人次,其中2人分别被省委巡视办和省审计厅通报表彰。
在全体干部职工的共同努力下,20XX年各项工作取得较好的成绩。其中:2021年度县本级预算执行及其他财政收支情况审计项目荣获全市优秀项目一等奖和全省优秀项目一等奖、县卫生健康局2020年至2021年度财政收支审计项目获全市优秀项目三等奖、参与由省审计厅组织实施的20XX年园区发展状况专项审计调查项目获全国审计机关优秀审计项目一等奖;再次获评全省审计通联宣传工作先进单位,1名同志获评全省审计通联宣传工作先进个人;再次获评全县平安创建先进单位和全县绩效考核优秀单位;局领导班子获评全县优秀领导班子;机关支部获评全县五星级支部。
二、存在问题及2024年工作打算
目前,各项工作有序开展,但计划内审计项目进展还不理想,当前的完成率为93%,主要原因有二个方面:一是今年以来已有7名同志退休,造成业务力量减弱;二是上级审计部门、巡视巡察、纪检监察等部门抽调人次较为频繁,造成业务力量分散。另外,在开展研究型审计方面还需要进一步拓宽思路,在问题描述的方式方法、分析问题产生的原因、提出解决问题的建议等方面还要进一步加强研判,其广度、深度和精度还需进一步提升。
2024年,我们将围绕中心,突出重点,强化目标管理,提高审计质量和工作效率,确保全年审计目标任务顺利完成。
(一)进一步提高政治站位。牢固树立"抓好 是最大政绩"观念,强化 工作主体意识。继续加强乡村振兴驻村联系点工作。扎实推进县委审计委员会办公室工作效能提升和"清廉机关"建设工作。
(二)进一步抓好项目统筹。全面落实审计"全覆盖"要求,结合实际审计力量,科学安排审计项目,统筹安排财政预算执行、财政财务收支、领导干部经济责任、自然资源资产、固定资产投资和专项审计调查等项目计划;保障上级审计机关安排的各项审计项目;强化进度管理,抓紧审计项目实施,按时保质完成全年审计任务。
(三)进一步严格质量管理。加强审计项目现场管理和法规审理复核力度,审计文书力求事实清楚、反映全面、评价客观、处理适当,建议可行,推进审计项目质量全面提升。强化审计执行和整改力度,抓好整改落实,促进未审先改、边审边改、同类同改,坚决防止虚假整改、数字整改、纸上整改、表面整改等行为。充分利用审计成果,加强分析研判,形成有深度的综合报告,为县委县政府宏观决策和科学化管理提供依据、当好参谋。
(四)进一步加强队伍建设。落实2024年人才招考,加强对新入职人员实行"一对一"审计业务导师制指导,加快人才培养。拓宽教育培训渠道,加强审计干部专业技术培训和学历教育,提高审计人员能查能说能写水平。
县审计局20XX年行政执法工作总结
20XX年,县审计局始终以主席总书记全面依法治国新理念新思想新战略为指导,围绕县委县政府法治建设工作部署,紧扣县中心工作依法履行审计工监督职责,健全完善依法独立行使审计监督权的审计管理体制, 不断提升审计执法水平,取得了较为明显的效果。现将工作情况汇报如下:
一、全面加强党对法治工作的领导
(一)加强党对审计法治建设的领导。认真落实党政主要领导人履行推进法治建设第一责任人职责和班子成员“一岗双责”,强化法治政府建设责任,建立权责清单,推进审计工作法治化。
(二)健全法治责任和年度述法制度。进一步完善领导干部学法制度,利用局党组会时间认真学习主席总书记全面依法治国新理念新思想新战略;积极开展干部职工法治专题学习,全年开展了《民法典》《中华人民共和国宪法》《审计法》等法律专题学习。
(三)严格执行依法行政责任制。为加强审计项目质量和依法审计情况的监督管理,严格执行《审计“四严禁”工作要求》《审计“八不准”工作纪律》、审计廉政回访等制度,规范审计执法行为。
二、工作推进情况
(一)行政执法人员情况。截至20XX年12月,全局具有执法资格的行政执法人员18名,其中公务员类行政执法人员7名,事业类行政执法人员11名。有2名执法人员退休已提交申请注销,行政执法人员按照规定已在政府门户网公示。没有未取得行政执法资格从事行政执法工作的行为,没有在执法人员被追究责任情况。
(二)行政执法开展总体情况。截至20XX年12月,我单位共实施执法办案总数14件,其中行政处罚案件0件,行政许可案件0件,行政确认案件0件,行政征收案件0件,行政检查案件14件,行政裁决案件0件,行政强制案件0件,行政给付案件0件,行政奖励案件0件。行政执法考试通过3人。
(三)全面推进行政执法三项制度。
1、进一步推进审计执法公示。20XX年,依法依规先后在县人民政府信息公开网公示了《通道县20XX年度县本级预算执行及其他财政收支情况审计结果报告》、《通道县审计局关于县林业局20XX年度预算执行及财政财务收支情况审计结果报告》、XX县审计局行政执法人员信息公示等信息。
2、进一步推进审计执法全过程记录。审计执法人员在开展审计时,依法通过《调查了解记录》《审计取证单》《审计工作底稿》等行政执法文书的形式,对审计执法进行全过程记录,文书上有审计人员、资料提供人员及被审单位主要负责人的签字、加盖单位公章等。每个审计项目完成后,都要求及时归档保存,设有专门的档案室,有专人对档案进行保管。做到执法全过程留痕和可回溯管理。
3、进一步加强审计决定法制审核。审计报告的出具,严格执行法制复核制度,要求审计组将审计报告、审计决定书、被审计单位或被审计人员对审计报告的书面意见及审计组采纳情况的书面说明、审计实施方案、调查了解记录、审计工作底稿、审计证据材料等资料报送审计机关业务部门复核;审计机关业务部门再将复核修改后的审计报告、审计决定书等审计项目材料连同书面复核意见,报送审理机构审理。审理机构再将审理后的审计报告、审计决定书连同审理意见书报送审计机关负责人。通过多级复核,确保审计结论准确、证据有效、法律适用得当等,有效防止了重大行政执法错误的发生。20XX年没有发生作为行政复议被申请人参与行政复议案件或被审计单位依据审计法及实施条例规定,对县审计局作出的有关财政收支审计决定不服向本级人民政府申请裁决案件的情况。
(四)广泛开展法治宣传。
健全和完善普法教育机制,严格落实“谁执法谁普法”工作责任制,推动法治宣传教育制度化、常态化,深入开展各类法治主题宣传活动,不断丰富和创新法制宣传教育形式和载体,营造浓厚的法治宣传氛围。一是到联系村开展联合党组织上党课,普及法律知识。二是结合农村法治宣传活动,积极开展国家安全知识宣传、扫黑除恶知识宣传、行政复议法学习宣传知识等活动。三是结合审计现场开展审计普法宣传。通过“边审计、边普法”的形式,将普法责任落实到每一个审计人员,充分利用审计项目进点会、审计实施现场、征求审计意见等时点,向被审计单位及领导干部广泛宣传审计法以及相关财经法律法规等,并通过面对面交流,以案释法等形式深入讲解在各领域审计中发现的“老毛病、常见病、多发病、易发病”,推动被审计单位提高遵守财经法规的意识,避免问题屡查屡犯,防患于未然。
三、存在的问题
(一)执法队伍建设不优。审计任务日益繁重和审计力量严重不足的矛盾依然突出,干部职工平均年龄偏大,专业技术人员比重不高,整体工作水平还有待提升。
(二)法治宣传有待加强。法治宣传形式单一,普法的针对性、实效性不强,高质量的普法宣传措施和形式较少。
四、下一步工作计划
(一)加强法治思想学习力度。将广泛学习宣传主席法治思想融入日常工作,紧扣县委、县政府法治建设工作部署要求,宣传审计法制知识,严格审计项目审理,促进审计规范执法,提升审计执法质量,有效防范审计风险,更好地发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用。
(二)继续强化日常督导考核。进一步转变观念,提高政治站位,强化“四个意识”,把推行“三项制度”作为贯彻党的二十大精神、推进法治政府建设、优化营商环境的重大举措来抓。强化自检督查,提高重大执法决定法制审核质量,确保“三项制度”切实执行到位。进一步探索审计结果公开,落实政务信息公开机制。
(三)提高审计整改监督力度。进一步加强整改跟踪问责、提升审计整改成效,为促进县域经济高质量发展,促进全面深化改革,促进权力规范运行,促进反腐倡廉贡献审计力量。